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深化監(jiān)督背景下國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問題探析

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摘 要:隨著國有企業(yè)快速發(fā)展,國企改革不斷深入,內(nèi)部審計(jì)日益受到國家關(guān)注。國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)全面貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的有關(guān)要求重要舉措。但由于內(nèi)部審計(jì)建設(shè)的起步比較晚,在實(shí)踐中還存在很多問題。本文論述了我國國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的必要性和意義,分析了當(dāng)前我國企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的問題和成因,并對完善國有企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作提出了建議。(剩余5728字)

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