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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問題研究

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摘 要:內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵構(gòu)成內(nèi)容,當(dāng)前已為越來越多的企業(yè)所重視。本文首先對內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行了概述,然后分析了當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的問題,主要包括缺乏專業(yè)的審計(jì)手段和方法、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度不健全等,最后提出了提高企業(yè)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的措施,主要包括建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)范、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)、規(guī)范審計(jì)作業(yè)的程序、加強(qiáng)審計(jì)過程的質(zhì)量控制,以供相關(guān)人士參考和借鑒。(剩余4841字)

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