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基于風(fēng)險(xiǎn)管理下的企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)

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【摘  要】企業(yè)面臨日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的情況下,內(nèi)部控制審計(jì)成為現(xiàn)代化企業(yè)管理工作中不可或缺的核心環(huán)節(jié)。通過(guò)分析企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)展相應(yīng)的內(nèi)部控制,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題和不足,針對(duì)存在的不足之處進(jìn)行改善,從而促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。基于此,論文簡(jiǎn)要介紹內(nèi)部控制的相關(guān)理論,并據(jù)此分析企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)存在的問(wèn)題,針對(duì)這些問(wèn)題提出企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的優(yōu)化措施,以期對(duì)企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作有所幫助。(剩余6467字)

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