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內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制中的作用分析

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摘 要:本文旨在分析內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制中的作用。首先介紹了內(nèi)部審計(jì)的概念和目標(biāo),隨后探討了內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制中的四個(gè)關(guān)鍵作用:助力風(fēng)險(xiǎn)評估和管理、確保內(nèi)部控制的有效性、內(nèi)部控制合規(guī)性審計(jì)以及評估企業(yè)運(yùn)營效率,最后提出了充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用的措施,包括完善內(nèi)部審計(jì)制度、合理分配內(nèi)部審計(jì)資源、加強(qiáng)內(nèi)審與管理層溝通以及關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域動態(tài)等。(剩余5114字)

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