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摘 要:本文探討了企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系構(gòu)建的相關(guān)思路,認(rèn)為財(cái)務(wù)內(nèi)部控制中存在的各類問(wèn)題阻礙了企業(yè)管理工作的完善,甚至可能導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。因此,企業(yè)要認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)內(nèi)部控制工作的規(guī)范性,通過(guò)優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程,規(guī)范企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),以確保企業(yè)各項(xiàng)事項(xiàng)都得到嚴(yán)格監(jiān)督,防范企業(yè)發(fā)生舞弊的可能性。(剩余5053字)
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企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系構(gòu)建研究
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