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財(cái)務(wù)部門管理對(duì)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審核質(zhì)量的影響因素
內(nèi)部控制體系的建立與運(yùn)行 內(nèi)部控制體系是保障企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表審核質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),直接影響著上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審核的質(zhì)量。首先,內(nèi)部控制體系需要建立適當(dāng)?shù)目刂苹顒?dòng),包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性、財(cái)務(wù)報(bào)表編制的規(guī)范性等。其次,內(nèi)部控制體系需要保證各種財(cái)務(wù)交易的合法性和合規(guī)性,遵循相關(guān)的法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。(剩余3579字)
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加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)部門的管理 提高上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審核質(zhì)量
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