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上市公司內(nèi)部審計(jì)存在的問題及對(duì)策探究

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摘 要:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷繁榮發(fā)展,企業(yè)對(duì)內(nèi)部審計(jì)功能的認(rèn)識(shí)逐漸加強(qiáng),內(nèi)部審計(jì)被視為上市公司運(yùn)營(yíng)過程中的重要工具之一,在公司財(cái)務(wù)監(jiān)管和管理經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)揮著不可替代的作用。但是由于我國(guó)內(nèi)部審計(jì)機(jī)制引入時(shí)間短、起步慢,因此,目前從適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)的需求及經(jīng)濟(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià)的要求來看,我國(guó)上市公司內(nèi)部審計(jì)在運(yùn)行中還存在一些問題。(剩余4228字)

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