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企業(yè)內(nèi)部審計風險及對策分析

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摘 要:企業(yè)做好內(nèi)部審計工作,有助于防范內(nèi)控風險,有效監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營及管理活動,高效實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標。但目前很多企業(yè)受到多項因素影響,容易在內(nèi)部審計中發(fā)生各項風險,難以充分發(fā)揮內(nèi)部審計的功能作用。所以,本文主要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部審計風險的概述,分析相關(guān)風險成因,并提出企業(yè)內(nèi)部審計風險防范對策,以期為相關(guān)企業(yè)管理者提供一定參考。(剩余5048字)

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