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企業(yè)營(yíng)銷管理專項(xiàng)審計(jì)的問題與策略研究

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摘 要:隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,企業(yè)的營(yíng)銷管理顯得尤為重要。為確保企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)的有效性,內(nèi)部審計(jì)部門需要對(duì)營(yíng)銷管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)研究。本文將探討內(nèi)部審計(jì)在營(yíng)銷管理專項(xiàng)審計(jì)中的意義,同時(shí)詳細(xì)論述內(nèi)部審計(jì)如何做好營(yíng)銷管理專項(xiàng)審計(jì)的研究策略,以提高企業(yè)的營(yíng)銷績(jī)效。

關(guān)鍵詞:內(nèi)部審計(jì);營(yíng)銷管理;專項(xiàng)審計(jì)

內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分,內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)企業(yè)的各職能部門及分子公司進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià),能夠幫助企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率,保障資產(chǎn)安全。(剩余5675字)

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