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為促進金融企業(yè)持續(xù)發(fā)展,基本上每個金融企業(yè)都建立了內(nèi)部控制體系,其目的是合理有效地控制內(nèi)控問題,避免金融企業(yè)受到影響。但是,大部分金融企業(yè)實施內(nèi)控制度過程中依舊存在諸多問題。如,內(nèi)部控制環(huán)境不理想、風險評估體系不完善、組織信息溝通不暢通、審計監(jiān)督機構(gòu)不健全等,這些問題的產(chǎn)生,降低內(nèi)控制度的有效性,甚至增大了部分內(nèi)控問題的產(chǎn)生概率和影響力。(剩余3944字)
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探析金融企業(yè)內(nèi)部控制的完善建議
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