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內(nèi)部審計作為企業(yè)內(nèi)部治理的重要工作,其核心價值在于通過獨立客觀地監(jiān)督與評價,幫助企業(yè)識別、評估并應對潛在的風險與機遇。對國有企業(yè)來說,內(nèi)部審計不僅是保證其財務(wù)收支合規(guī)性的守護者,更是企業(yè)運營效率提升、戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的推動者?;诖?,本文圍繞國有企業(yè)內(nèi)部審計在風險控制中的作用與策略展開探討,旨在提高國有企業(yè)的管理水平和核心競爭力。(剩余4539字)
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國有企業(yè)內(nèi)部審計對風險控制的作用與策略
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