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審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的評價(jià)手段,對保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和準(zhǔn)確性具有重要意義。而內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)、保護(hù)企業(yè)資源、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益以及確保企業(yè)經(jīng)營行為合規(guī)等目的而設(shè)立的一系列制度、規(guī)章和流程,內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要組成部分。深入研究內(nèi)部控制對企業(yè)審計(jì)質(zhì)量的影響,對推動企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè),提高審計(jì)質(zhì)量具有重要意義。(剩余2452字)
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內(nèi)部控制:影響企業(yè)審計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵一環(huán)
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