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事業(yè)單位內(nèi)部審計風險及對策淺析

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內(nèi)部審計是事業(yè)單位強化內(nèi)部控制力度的關鍵工作環(huán)節(jié),和社會審計、國家審計共同形成了審計體系下的三支重要力量。內(nèi)部審計部門在行使審計職能過程中,應當揭示事業(yè)單位在財務管理等活動中的問題,提出可行性建議,并督促其加以整改,幫助事業(yè)單位規(guī)范內(nèi)部管理體系,防范財務風險,增強自身價值創(chuàng)造能力。伴隨市場經(jīng)濟的增長、內(nèi)部審計環(huán)境的不斷變化,讓審計風險發(fā)展成為無可規(guī)避的話題之一。(剩余3693字)

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