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淺析企業(yè)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀及改進(jìn)思路

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[摘 要]當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型,內(nèi)部審計(jì)越來越受到企業(yè)的重視,成為企業(yè)管理的重要領(lǐng)域。內(nèi)部審計(jì)能及時(shí)揭示和反映企業(yè)經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)和問題,推動(dòng)企業(yè)提高和完善治理能力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,對企業(yè)的管理有著至關(guān)重要的影響。但是,我國很多企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的起步時(shí)間相對較晚,在審計(jì)監(jiān)督過程中還存在一些亟待解決的問題。(剩余5217字)

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