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內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制中的作用

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一、內(nèi)部審計(jì)的定義與特點(diǎn)

內(nèi)部審計(jì)是指一種獨(dú)立、客觀地評估和改進(jìn)組織內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理過程的活動(dòng)。其目的是確保組織運(yùn)作的有效性、效率和合規(guī)性。內(nèi)部審計(jì)通過對組織各個(gè)方面的審查,包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營和合規(guī)性等,對內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的可靠性進(jìn)行評價(jià)。它不僅關(guān)注發(fā)現(xiàn)問題,還注重提供建議和改進(jìn)策略,以幫助組織實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo),最大程度地提高運(yùn)營效率、降低風(fēng)險(xiǎn)。(剩余4805字)

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