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內(nèi)部審計(jì)特點(diǎn)
內(nèi)部審計(jì)相比外部審計(jì)具有更強(qiáng)的針對性,除了監(jiān)督的目的外,更重要的是客觀公正的判斷內(nèi)部財(cái)務(wù)是否合理合法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險(xiǎn),并給出審計(jì)意見,推動后續(xù)工作的靈活調(diào)控,為財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量的提升創(chuàng)造更有利的條件。事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)要由獨(dú)立的審計(jì)部門負(fù)責(zé),安排專人對內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行評價(jià),掌握涉及到的所有財(cái)務(wù)信息,遵照國家相關(guān)規(guī)定對此部分內(nèi)容進(jìn)行審查、監(jiān)督與評價(jià),對于財(cái)務(wù)管理工作來講至關(guān)重要,在風(fēng)險(xiǎn)防控方面也有著極大的意義。(剩余1984字)
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事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理離不開內(nèi)部審計(jì)
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