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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的主要問(wèn)題及對(duì)策

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摘 要:內(nèi)部審計(jì)是確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、提高內(nèi)部控制效能的重要手段,建立完善的內(nèi)部審計(jì)體系是促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措。近些年,雖然企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作取得了巨大成效,但是仍存在不少問(wèn)題。本文結(jié)合多年工作實(shí)踐,通過(guò)對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的概述,闡述企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的問(wèn)題,并提出解決企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題的具體對(duì)策,以期提升企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作水平,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(剩余6175字)

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