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從實(shí)踐角度看高校采購(gòu)內(nèi)部控制審計(jì)的問(wèn)題與對(duì)策

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為了確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效率性,審計(jì)成為了一個(gè)重要的監(jiān)管手段。高校采購(gòu)內(nèi)部控制審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的審查、評(píng)估和咨詢活動(dòng),旨在提高采購(gòu)流程的效率和效果、保障資金安全、預(yù)防腐敗和浪費(fèi)現(xiàn)象。通過(guò)審計(jì),對(duì)高校采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制體系進(jìn)行全面、系統(tǒng)的審查,發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,從而確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性。(剩余3619字)

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