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內(nèi)部控制評(píng)價(jià)研究現(xiàn)狀述評(píng)與未來(lái)展望

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【摘  要】2012年1月1日,國(guó)內(nèi)所有的上市公司被要求強(qiáng)制執(zhí)行內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的披露,這一舉措使我國(guó)的內(nèi)部控制制度向前邁進(jìn)了一大步。即便如此,近年來(lái)上市公司的財(cái)務(wù)舞弊現(xiàn)象仍頻頻發(fā)生,說(shuō)明我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制制度不夠完善。如何科學(xué)客觀、貼合企業(yè)實(shí)際地對(duì)評(píng)價(jià)主體進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)成為內(nèi)控的關(guān)鍵一環(huán)。(剩余6065字)

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