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摘要:隨著我國市場經(jīng)濟的快速發(fā)展,市場經(jīng)濟環(huán)境也越來越復雜,企業(yè)在發(fā)展過程中,所面臨的風險也越來越多,稍有不慎便會導致企業(yè)喪失生存空間。因此,作為新時代企業(yè),便需立足于風險管理框架,積極運用先進的審計方法,最大程度降低企業(yè)存在的潛在風險。本文基于風險管理框架,闡述了企業(yè)內(nèi)部控制審計概述及流程,并根據(jù)風險管理框架下企業(yè)內(nèi)部控制審計存在的問題,提出優(yōu)化策略。(剩余5005字)
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風險管理框架下的企業(yè)內(nèi)部控制審計研究
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