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國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在治理體系中的角色定位與功能拓展

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隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的動(dòng)蕩變化,國有企業(yè)在維護(hù)自身利益、提高經(jīng)營效率以及防范各類風(fēng)險(xiǎn)方面面臨著巨大的挑戰(zhàn)。在這一背景下,內(nèi)部審計(jì)作為一種管理工具越發(fā)凸顯其在國有企業(yè)治理中的關(guān)鍵作用。近年來,特別是在新修訂《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的背景下,浙江國有企業(yè)正積極推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)制的創(chuàng)新與完善,為國有企業(yè)治理提供了更加系統(tǒng)和科學(xué)的框架。(剩余3568字)

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