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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與合規(guī)管理互動(dòng)實(shí)現(xiàn)研究

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摘 要:隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,企業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)模,使得企業(yè)面臨著一定的管理風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)和合規(guī)管理作為企業(yè)內(nèi)控的重要構(gòu)成要素,其完善與發(fā)展受到廣泛關(guān)注。本文旨在厘清企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與合規(guī)管理之間的關(guān)系,從重執(zhí)理念、信息交融、持續(xù)提升、預(yù)見成效等方面形成企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與合規(guī)管理互動(dòng)的實(shí)現(xiàn)路徑,從而為推動(dòng)企業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程提供參考依據(jù)。(剩余5788字)

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