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內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)籌發(fā)展和安全實(shí)踐研究

——以對(duì)金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)第三方監(jiān)管公司業(yè)務(wù)的審計(jì)項(xiàng)目為例

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【摘要】時(shí)代的發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)不斷提出新要求,審計(jì)過程中如何貫徹“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”的工作理念和思路,是內(nèi)部審計(jì)人員需著重思考的課題。本文以對(duì)金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)第三方監(jiān)管公司業(yè)務(wù)開展的審計(jì)項(xiàng)目為例,分析如何在審計(jì)中把握發(fā)展與安全的關(guān)系。

【關(guān)鍵詞】審計(jì);發(fā)展;安全;第三方監(jiān)管公司

內(nèi)部審計(jì)是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的重要組成部分,通過規(guī)范化和系統(tǒng)化的方法,對(duì)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)狀況及內(nèi)部控制效果進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。(剩余3956字)

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