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關(guān)于內(nèi)部審計(jì)為組織實(shí)現(xiàn)增值服務(wù)的探究

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【摘要】如今,社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷增大,因此,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作開展顯得尤為重要。內(nèi)部審計(jì)是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過程進(jìn)行監(jiān)督,審查其中的管理、經(jīng)濟(jì)等方面是否存在問題,是否符合相關(guān)規(guī)定,有無違法行為。然后提出相關(guān)建議,幫助企業(yè)提升價(jià)值。而隨著企業(yè)的需求多樣化,內(nèi)部審計(jì)已經(jīng)不在只是一般的檢查錯(cuò)誤,而是發(fā)展到現(xiàn)在對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)情況的審計(jì),即增值服務(wù)。(剩余3666字)

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