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成本控制背景下房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)探討

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【摘要】本文從成本控制的背景出發(fā),分析了房地產(chǎn)行業(yè)的特點(diǎn)和復(fù)雜性,以及內(nèi)部審計(jì)在成本控制中的重要性和作用。本文指出了房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)目前存在的問題和挑戰(zhàn),如審計(jì)范圍、獨(dú)立性、人員素質(zhì)、方法和手段、標(biāo)準(zhǔn)化流程和要求、信息化程度、問題整改和與公司發(fā)展管理需求的脫節(jié)等,并提出了優(yōu)化房地產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)的策略,如拓寬審計(jì)內(nèi)容和領(lǐng)域、建立獨(dú)立性保障機(jī)制、提高人員素質(zhì)、更新方法和手段、規(guī)范流程和要求、提高信息化程度、加強(qiáng)問題整改和緊密聯(lián)系公司發(fā)展管理需求等。(剩余4348字)

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