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國有類金融企業(yè)內部審計策略研究

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[摘 要]內部審計是公司治理重要手段和風險管理“第三道防線”。在當前國家金融監(jiān)管不斷趨嚴的背景下,國有類金融企業(yè)亟待制定有針對性的內部審計工作策略,以解決長期形成的弊端和諸多現(xiàn)實問題。本文結合A市所屬類金融企業(yè)特點、風險和內部審計工作重點、難點等問題進行總結分析,提出了切實可行的改良策略。

[關鍵詞]國有類金融企業(yè);內部審計;公司治理;風險管控

類金融企業(yè)是指經(jīng)營業(yè)務具有金融活動屬性,但是并未獲得金融許可證,非由國家金融監(jiān)管部門直接監(jiān)管的企業(yè),主要包括融資租賃、小額貸款、財務公司、擔保公司、典當行、pe和vc等股權投資基金或創(chuàng)業(yè)投資基金等形式。(剩余3157字)

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